市侨联2017年预算公开
发布日期:2017-02-06 16:19:49 来源:365bet日博网址
一、部门基本情况 (一)部门机构设置、职能 市归国华侨联合会内设1个职能科室。主要职责是:参政议政、维护侨益、海外联谊、群众工作
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职能
市归国华侨联合会内设1个职能科室。主要职责是:参政议政、维护侨益、海外联谊、群众工作。
(二)人员构成情况
市归国华侨联合会共有编制7人,其中:行政编制6人,工勤编制1人;在职职工7人,离退休人员3人。
(三)预算年度主要工作任务
坚持“围绕中心、服务大局,以侨为本、为侨服务”宗旨,深化“国内海外并重,老侨新侨并重”的工作方针,围绕市委市政府中心工作,组织开展为侨服务系列活动,形成侨界凝聚力,保持侨界和谐稳定。
二、收入预算说明
2017年收入预算121.43万元,其中:财政一般拨款121.43万元。
三、支出预算说明
2017年支出预算121.43万元,其中:财政一般拨款121.43万元。
2017年支出预算按用途划分:工资福利支出79.05万元,占65.10%;商品和服务支出13.65万元,占11.24%;对个人和家庭的补助9.33万元,占7.68%;项目支出19.4万元,占15.98%。主要项目是:侨联工作经费、海外联谊、接待来洛海内外侨商、侨领及社团;重要节假日关爱慰问老归侨、组织华侨俱乐部、社区侨胞之家开展活动;物业管理费用等,根据工作需要适当调整公务用车费用及接待费。
附:市侨联2017年预算公开.xls
365bet日博网址2017年预算公开补充说明
专业性较强的名词解释:
一、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。
二、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本支出。
八、一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出
九、“三公”经费:纳入省级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、预算收支增减变化情况说明----是。
机关运行经费安排情况说明-----是
政府采购安排情况说明-----------否,因2017年我单位没有安排政府采购项目。
(一)部门机构设置、职能
市归国华侨联合会内设1个职能科室。主要职责是:参政议政、维护侨益、海外联谊、群众工作。
(二)人员构成情况
市归国华侨联合会共有编制7人,其中:行政编制6人,工勤编制1人;在职职工7人,离退休人员3人。
(三)预算年度主要工作任务
坚持“围绕中心、服务大局,以侨为本、为侨服务”宗旨,深化“国内海外并重,老侨新侨并重”的工作方针,围绕市委市政府中心工作,组织开展为侨服务系列活动,形成侨界凝聚力,保持侨界和谐稳定。
二、收入预算说明
2017年收入预算121.43万元,其中:财政一般拨款121.43万元。
三、支出预算说明
2017年支出预算121.43万元,其中:财政一般拨款121.43万元。
2017年支出预算按用途划分:工资福利支出79.05万元,占65.10%;商品和服务支出13.65万元,占11.24%;对个人和家庭的补助9.33万元,占7.68%;项目支出19.4万元,占15.98%。主要项目是:侨联工作经费、海外联谊、接待来洛海内外侨商、侨领及社团;重要节假日关爱慰问老归侨、组织华侨俱乐部、社区侨胞之家开展活动;物业管理费用等,根据工作需要适当调整公务用车费用及接待费。
附:市侨联2017年预算公开.xls
365bet日博网址2017年预算公开补充说明
专业性较强的名词解释:
一、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。
二、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本支出。
八、一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出
九、“三公”经费:纳入省级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、预算收支增减变化情况说明----是。
机关运行经费安排情况说明-----是
政府采购安排情况说明-----------否,因2017年我单位没有安排政府采购项目。